审核报销发票的实务处理方法
1.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据。
图1-1 定额发票表样
图1-2 手工发票表样
图1-3 机打发票表样
2.发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据,不得随意填写。
3.原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字,相关手续必须完备。
4.会计人员应认真审核各种凭证,对不合法的原始票据应拒绝报销。
5.会计部门应加强各项费用凭证的审核工作,对不符合公司制度及越权审批的费用和支出一律不得报支。
图1-4 差旅费报销单表样
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